职位描述:
岗位职责: 1、协助咨询公司进行内控体系建设与完善,内外沟通协调,推进内控自检; 2、按照年度工作计划及特别安排,开展各类专项审计; 3、出具审计报告及审计处理建议; 4、跟踪审计处理建议执行; 5、对符合公司制度规定的中高层人员及项目负责人开展离职审计; 6、每季度,根据检查的事项结合公司发展,向董事会提供一份管理建议报告; 7、及时处理员工投诉,沟通协调,并出具投诉调查表,跟踪处理意见执行。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、经济或管理等相关专业; 2、具备一定的中英文表达能力,CET-6及以上优先; 3、8年以上企业内审工作经验,包含3年内审管理经验;熟悉工程设计行业者优先; 4、具备财务、审计等相关专业知识,熟悉相关法律法规; 5、具备良好的沟通、协调能力,可根据领导要求有效执行内控流程; 6、具备较强的问题发现及处理能力,关注细节,能积极记录并进行高效反馈; 7、为人积极主动,客观公正,可承受一定的工作压力。 举报
岗位职责: 1、协助咨询公司进行内控体系建设与完善,内外沟通协调,推进内控自检; 2、按照年度工作计划及特别安排,开展各类专项审计; 3、出具审计报告及审计处理建议; 4、跟踪审计处理建议执行; 5、对符合公司制度规定的中高层人员及项目负责人开展离职审计; 6、每季度,根据检查的事项结合公司发展,向董事会提供一份管理建议报告; 7、及时处理员工投诉,沟通协调,并出具投诉调查表,跟踪处理意见执行。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、经济或管理等相关专业; 2、具备一定的中英文表达能力,CET-6及以上优先; 3、8年以上企业内审工作经验,包含3年内审管理经验;熟悉工程设计行业者优先; 4、具备财务、审计等相关专业知识,熟悉相关法律法规; 5、具备良好的沟通、协调能力,可根据领导要求有效执行内控流程; 6、具备较强的问题发现及处理能力,关注细节,能积极记录并进行高效反馈; 7、为人积极主动,客观公正,可承受一定的工作压力。 举报
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