职位描述:
1、参与部门安排的审计项目,根据公司各项规章制度,发现被审计单位存在的各种问题,包括内部控制的漏洞,违纪违规违法的行为,营私舞弊的情况等等,并如实反映发现的问题,撰写稽核报告,提出整改建议及措施;2、对公司内部控制体系以及风险管理体系的健全性、合理性和有效性进行监督、检查、评价,出具内部控制评估报告;3、负责稽核整改建议的落实,督促辖区分公司对稽核报告所反映问题的整改措施的落实情况进行跟踪;4、参与公司及员工违法、违规、违纪案件专项调查;5、利用各种技术手段对公司经营情况进行非现场稽核,并对重大风险作出风险提示;6、行使两核监督职能,对公司承保、理赔情况进行监控,并进行风险评估;7、负责报送监管资料,汇总辖区内各分公司需上报监管部门的内部审计报告及相关报表、司法案件及责任追究材料等,并根据监管部门及公司要求上报。任职资格:1、全日制大学本科及以上学历,专业不限;2、具备2年以上稽核调查、公检法机关、保险调查行业、保险核赔或核损相关工作经验者优先;3、同业公司两核中级(含中级)以上相关资格;复勘、核保、核赔等相关工作经验;4、服从出差安排;5、责任心强、思维缜密,有较好的沟通表达能力。 举报
1、参与部门安排的审计项目,根据公司各项规章制度,发现被审计单位存在的各种问题,包括内部控制的漏洞,违纪违规违法的行为,营私舞弊的情况等等,并如实反映发现的问题,撰写稽核报告,提出整改建议及措施;2、对公司内部控制体系以及风险管理体系的健全性、合理性和有效性进行监督、检查、评价,出具内部控制评估报告;3、负责稽核整改建议的落实,督促辖区分公司对稽核报告所反映问题的整改措施的落实情况进行跟踪;4、参与公司及员工违法、违规、违纪案件专项调查;5、利用各种技术手段对公司经营情况进行非现场稽核,并对重大风险作出风险提示;6、行使两核监督职能,对公司承保、理赔情况进行监控,并进行风险评估;7、负责报送监管资料,汇总辖区内各分公司需上报监管部门的内部审计报告及相关报表、司法案件及责任追究材料等,并根据监管部门及公司要求上报。任职资格:1、全日制大学本科及以上学历,专业不限;2、具备2年以上稽核调查、公检法机关、保险调查行业、保险核赔或核损相关工作经验者优先;3、同业公司两核中级(含中级)以上相关资格;复勘、核保、核赔等相关工作经验;4、服从出差安排;5、责任心强、思维缜密,有较好的沟通表达能力。 举报
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- 所属行业:金融、银行、保险、证券、财会、投资等
- 所在地区:广东-深圳市
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