职位描述:
岗位职责: 1、全面负责集团风险管理、内部审计管理工作,不断完善集团的内控、审计体系的建立和完善。 2、规划集团审计内控职能的战略目标、职能规划和行动计划,并完成团队的优化。 3、组织对集团公司各职能中心及下辖分、子公司内部控制系统的建立健全程度及实际执行情况进行检查﹑测试及评价,以提出进一步健全内部控制系统的建议和措施。 4、对集团公司及下辖分、子公司的财务管理、采购管理、运营体系、工程管理、信息系统、经营风险、经营绩效、对外投资、建设项目及其它有关经济活动进行审计。 5、按照审计计划和审计立项实施各项审计工作,提交审计报告,向管理层提出治理整改要求,对后续整改完成情况进行验收和通报。 6、完成公司高级管理层交给的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务审计等相关专业; 2、5年以上审计工作经验,其中至少3年大型集团公司或上市公司内部审计管理经验; 3、熟悉公司法务、审计、内控工作,具备独立开展专项审计、内控管理和业绩审计的能力; 4、具有敏锐的风险识别能力和分析判断能力,对项目风险分析、控制、评估和审查有丰富的经验; 5、具备良好的职业素养,品行端正,较强的抗压及沟通协调能力。 举报
岗位职责: 1、全面负责集团风险管理、内部审计管理工作,不断完善集团的内控、审计体系的建立和完善。 2、规划集团审计内控职能的战略目标、职能规划和行动计划,并完成团队的优化。 3、组织对集团公司各职能中心及下辖分、子公司内部控制系统的建立健全程度及实际执行情况进行检查﹑测试及评价,以提出进一步健全内部控制系统的建议和措施。 4、对集团公司及下辖分、子公司的财务管理、采购管理、运营体系、工程管理、信息系统、经营风险、经营绩效、对外投资、建设项目及其它有关经济活动进行审计。 5、按照审计计划和审计立项实施各项审计工作,提交审计报告,向管理层提出治理整改要求,对后续整改完成情况进行验收和通报。 6、完成公司高级管理层交给的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务审计等相关专业; 2、5年以上审计工作经验,其中至少3年大型集团公司或上市公司内部审计管理经验; 3、熟悉公司法务、审计、内控工作,具备独立开展专项审计、内控管理和业绩审计的能力; 4、具有敏锐的风险识别能力和分析判断能力,对项目风险分析、控制、评估和审查有丰富的经验; 5、具备良好的职业素养,品行端正,较强的抗压及沟通协调能力。 举报
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- 公司规模:1000人以上
- 公司性质:股份公司
- 所属行业:电力环保类
- 所在地区:福建-泉州市-丰泽区
联系方式
- 联系人:蒋普春
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- 邮政编码:362700
工作地址
- 地址:福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂内