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内控审计经理
1.8-2.4万/月  
  • 学历要求: 本科
  • 工作经验: 3-5 年
  • 更新时间: 2025-07-03
  • 招聘人数: 若干
  • 招聘对象: 社会人才
  • 工作地区: 上海
  • 年龄要求: 不限
  • 专业要求: 不限
职位描述:
职责描述: 1、组织搭建公司内审体系:包括集团内部审计制度、流程和标准。 2、拟定审计方案,组织并实施内部审计工作。 3、负责审计过程中与各部门的协调和沟通。 4、完成采购、销售、生产成本、工程等专项数据核查,出具内部审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议并负责对审计结果提出可行性的改善建议。 5、监督检查财务预算的执行情况及审计结果的落实。 6、处理举报投诉,调查舞弊、资产侵占等违规行为,推动问责机制。 7、完成上级领导安排的其他任务。 任职要求: 1、35-40岁,全日制本科及以上学历,会计、审计、财务相关专业,持有CPA/CIA/证书、审计专业技术资格证书者优先。 2、熟悉国家财务、税务、审计等法律法规,熟练操作各种财务数据分析软件。 3、3-5年大型企业内审相关工作经验,有生产类、钢铁类、工程类企业工作经验者优先。 4、遵纪守法,品行端正,有保密意识和职业素养。 5、具备良好的沟通、组织、协调的能力。 6、具有抗压能力,能适应长时间出差(出差地:新疆喀什、新疆巴州、四川攀枝花)。 举报
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  • 公司性质:民营企业
  • 所属行业:冶金冶炼
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