职位描述:
工作职责 1负责公司财务报告内控审计工作,协同审计师开展内控审计具体工作,包括积极和公司各部沟通,获取内控审计资料,检视风险控制矩阵,推进问题整改等,确保满足审计师要求,年报顺利披露。 2负责应收账款准备金核算应收账款核销等相关工作。 3负责公司相关法人业务核算和收入定稿等相关业务月结工作。 4负责财务会计引擎系统运营管理数据洞察分析,AI创新应用等。 5支持领导安排的其他工作。 任职资格 1会计计算机信息技术相关专业优先。 2具有较强的逻辑思维能力分析和解决问题能力。 3具有强烈责任感团队协作意识强,善于沟通协调跨部门合作。 举报
工作职责 1负责公司财务报告内控审计工作,协同审计师开展内控审计具体工作,包括积极和公司各部沟通,获取内控审计资料,检视风险控制矩阵,推进问题整改等,确保满足审计师要求,年报顺利披露。 2负责应收账款准备金核算应收账款核销等相关工作。 3负责公司相关法人业务核算和收入定稿等相关业务月结工作。 4负责财务会计引擎系统运营管理数据洞察分析,AI创新应用等。 5支持领导安排的其他工作。 任职资格 1会计计算机信息技术相关专业优先。 2具有较强的逻辑思维能力分析和解决问题能力。 3具有强烈责任感团队协作意识强,善于沟通协调跨部门合作。 举报
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- 公司规模:0
- 公司性质:0
- 所属行业:电力、电气、自动化、热力、锅炉、照明、电池、电源、电缆、光电等
联系方式
- 联系人:王兆麟
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工作地址
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