职位描述:
职位介绍
职责描述:
岗位职责:
1、编制、审核公司本部及子公司流程权限调整表,同步更新、完善对应的内部控制管理手册/内控制度
2、开展内控评价、内控专项检查,发现内控管理问题并跟进问题整改情况
3、持续推进流程效率优化与固化,出具优化/固化方案
4、编制子公司分类授权/管控方案,推进母子管控效率持续提升
5、审核一般管理制度
任职要求:
任职要求:
1、具备2年以上会计师事务所或咨询公司经验,熟悉内控体系、内部审计流程及方法
2、独立负责过内控专项检查项目,并负责所检查内容对应的问题清单/报告编制
3、了解全面风险管理相关知识
4、表达清晰、逻辑严谨
其他信息
行业要求:全部行业
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1、编制、审核公司本部及子公司流程权限调整表,同步更新、完善对应的内部控制管理手册/内控制度
2、开展内控评价、内控专项检查,发现内控管理问题并跟进问题整改情况
3、持续推进流程效率优化与固化,出具优化/固化方案
4、编制子公司分类授权/管控方案,推进母子管控效率持续提升
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1、具备2年以上会计师事务所或咨询公司经验,熟悉内控体系、内部审计流程及方法
2、独立负责过内控专项检查项目,并负责所检查内容对应的问题清单/报告编制
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