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审计督察
1-1.2万/月  
  • 学历要求: 大专
  • 工作经验: 3-5 年
  • 更新时间: 2026-07-13
  • 招聘人数: 1
  • 招聘对象: 社会人才
  • 工作地区: 福建-福州市-闽侯县
  • 年龄要求: 不限
  • 专业要求: 不限
职位描述:
岗位职责: 1、 建立和实施内部审计监督评价相关管理制度; 2、 根据内部控制规范要求并结合公司实际,制定年度审计工作计划 3、 对公司各内部机构、职能部门、所属全资和控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 4、 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 5、 协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,防范廉政风险; 6、 定期或不定期开展专项审计工作,出具专项审计报告; 7、 协助公司、各职能部门及下属单位主要负责人督促落实审计发现的问题和整改工作; 8、 至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题,并至少每年向其提交一次内部审计报告; 任职要求: 1、大专以上学历 有会计学、审计学、财务管理、法学、内部控制、风险管理等相关专业;持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级 / 高级会计师、税务师等证书优先。 2、3年及以上企业内部审计、会计师事务所审计、财务风控相关工作经验和执法部门退休离职有办案工作经验人员优先。 3、熟悉集团型企业审计工作者优先,有全资 / 控股子公司、参股公司审计、专项审计、离任审计、工程采购审计实操经验优先。 4、精通企业内部控制基本规范、审计准则、企业会计准则、财税法律法规; 5、熟悉财务核算、全盘账务、投融资、采购、工程、资产管理等高风险业务流程;掌握反舞弊调查方法,具备廉政风险、经营风险识别与排查能力; 6、具备数据分析能力,能通过账务、业务数据挖掘异常线索,熟练使用 Office、财务 ERP、审计类软件。 举报
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  • 公司规模:500 - 999人
  • 公司性质:民营企业
  • 所属行业:冶炼/加工/制造
  • 所在地区:福建-福州市-闽侯县
联系方式
  • 联系人:吴女士
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  • 邮政编码:350112
工作地址
  • 地址:福建省福州市闽候县青口镇东台村桐洋217号
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