职位描述:
一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。 二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。 三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。 四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。 五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。 六、组织对下属公司开展经营审计工作。 七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。 举报
一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。 二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。 三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。 四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。 五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。 六、组织对下属公司开展经营审计工作。 七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。 举报
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- 公司规模:1000人以上
- 公司性质:股份公司
- 所属行业:施工单位
- 所在地区:山东-济宁市-任城区
联系方式
- 联系人:孙经理
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- 邮政编码:272400
工作地址
- 地址:山东省济宁市任城区共青团路与洸河路交叉口汇汲大厦17楼