职位描述:
1、起草审计规章制度,制定具体的审计工作计划; 2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估; 3、对公司组织机构、系统和程序进行审查和评估, 4、对各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估; 5、制度具体的审计工作方案,负责具体审计项目的实施; 6、取得审计工作证据、编制审计工作底稿,负责起草审计报告; 7、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。 任职资格: 1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格; 2、具有扎实的会计基础知识及相关经验、可接收应届毕业生; 3、熟悉现金管理和银行结算,熟悉用友或其他财务软件的操作; 4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。 举报
1、起草审计规章制度,制定具体的审计工作计划; 2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估; 3、对公司组织机构、系统和程序进行审查和评估, 4、对各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估; 5、制度具体的审计工作方案,负责具体审计项目的实施; 6、取得审计工作证据、编制审计工作底稿,负责起草审计报告; 7、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。 任职资格: 1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格; 2、具有扎实的会计基础知识及相关经验、可接收应届毕业生; 3、熟悉现金管理和银行结算,熟悉用友或其他财务软件的操作; 4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。 举报
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- 公司规模:100 - 499人
- 公司性质:私营企业
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- 地址:凌河路269富利达商务楼