职位描述:
任职资格及能力素质需求1、审计、财务及相关专业本科以上学历,5年或以上相关行业审计或营运领域的经验;2、熟悉企业财税法规、风险和内部控制体系,掌握企业基本的经营管理和财务管理流程;3、熟悉内部审计/稽核流程及方法,具有案件调查和稽核审计经验;4、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并追索问题根本原因的能力;主要岗位职责1、能独立开展审计项目,定期实施公司内部审计计划;2、负责组织、实施具体内部审计项目,并对审计报告中涉及问题的处理及管理建议进行跟踪落实;3、协助上级领导对自营项目的内部控制、合规等进行检查;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 举报
任职资格及能力素质需求1、审计、财务及相关专业本科以上学历,5年或以上相关行业审计或营运领域的经验;2、熟悉企业财税法规、风险和内部控制体系,掌握企业基本的经营管理和财务管理流程;3、熟悉内部审计/稽核流程及方法,具有案件调查和稽核审计经验;4、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并追索问题根本原因的能力;主要岗位职责1、能独立开展审计项目,定期实施公司内部审计计划;2、负责组织、实施具体内部审计项目,并对审计报告中涉及问题的处理及管理建议进行跟踪落实;3、协助上级领导对自营项目的内部控制、合规等进行检查;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 举报
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