职位描述:
岗位职责:1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;2、协助编制年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;7、负责对公司的财务报表及关键经营指标展开常规审计,能从业务运营、财务等企业内部流程的审计关键发现中提出改善建议;8、评价制度的健全性、内控的有效性、流程的合理性,以专业的内部审计咨询角色支持业务的发展,实现企业内部的风险控制;9、完成部门负责人或领导交付的其他临时事项。任职要求:1、全日制本科以上学历,审计类或财经专业,具备中级职称或者注册会计师资格;2、5年以上大中型制造型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验;3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力;5、人品正直,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。 举报
岗位职责:1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;2、协助编制年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;7、负责对公司的财务报表及关键经营指标展开常规审计,能从业务运营、财务等企业内部流程的审计关键发现中提出改善建议;8、评价制度的健全性、内控的有效性、流程的合理性,以专业的内部审计咨询角色支持业务的发展,实现企业内部的风险控制;9、完成部门负责人或领导交付的其他临时事项。任职要求:1、全日制本科以上学历,审计类或财经专业,具备中级职称或者注册会计师资格;2、5年以上大中型制造型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验;3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力;5、人品正直,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。 举报
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5-10万/年
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5-10万/年
- 公司规模:500-999人
- 所属行业:n
- 所在地区:广东-深圳市-龙岗区
联系方式
- 联系人:刘青玉
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工作地址
- 地址:深圳市龙岗区中心城龙城北路高科技工业园区